|
Faktúra |
DF2025/12
|
Poplatok asociacia CVC
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Asociácia centier voľného času |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2025/11
|
Telefón
|
26,70 |
s DPH |
|
0204362008
|
16.04.2025 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/7
|
Systemová podpora Urbis
|
224,24 |
s DPH |
|
U2376/2021
|
01.04.2025 |
MADE s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8
|
Vodné a stočne nedoplatok rok 2024
|
136,93 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/9
|
Záloha teplo1polrok2025
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/10
|
stravne lístky
|
65,70 |
s DPH |
|
22K990019
|
01.04.2025 |
fpoho s.r.o, Žilina |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
08.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/6
|
Telefón
|
26,70 |
s DPH |
|
0204362008
|
17.03.2025 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/5
|
Záloha elektrina1polrok2025
|
308,96 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/4
|
Telefón
|
26,70 |
s DPH |
|
0204362008
|
17.02.2025 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/3
|
Telefón
|
26,70 |
s DPH |
|
0204362008
|
17.01.2025 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1
|
Systemová podpora Urbis
|
218,13 |
s DPH |
|
U2376/2021
|
03.01.2025 |
MADE s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/2
|
stravne lístky
|
2 601,23 |
s DPH |
|
22K990019
|
03.01.2025 |
fpoho s.r.o, Žilina |
CVČ Strážske |
Mgr. Marta Kordeľová |
riaditeľka centra voľného času |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/52
|
Všeobecný materiál
|
194,33 |
s DPH |
O2024/19
|
|
18.12.2024 |
MIPA MI s.r.o |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/52
|
Telefón
|
26,20 |
s DPH |
|
0204362008
|
18.12.2024 |
Orange a.s. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/51
|
ComfortOffice I300 LGA1700
|
774,77 |
s DPH |
O2024/17
|
|
17.12.2024 |
DECENT SC s.r.o, Michalovce |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
Objednávka |
O2024/20
|
Šaty pre mažoretky
|
586,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
INFIGO s.r.o, Praha |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
|
31.12.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/50
|
Šaty pre mazoretky
|
585,69 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
INFIGO s.r.o, Praha |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
11.12.2024 |
31.12.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/46
|
Vykon funkcie GDPR
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Beem Servis s.r.o. |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/48
|
Zalohová platba za za teplo 2024
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/49
|
Zalohová platba na 2 polrok2024 elektrina
|
580,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Mesto Strážske |
CVČ Strážske |
Mgr.Marta Kordeľová |
riaditeľka CVČ |
09.12.2024 |
31.12.2024 |